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业务背景项目中针对信贷控制客户业务单据在营销中台CRM中处理但是信贷控制需依托SAP的信贷管理功能因此功能设计为营销中台创建交货单并同步至SAP判断信贷此时交货单状态为未判断信贷无法进行后续操作SAP判断信贷后回传判断结果并更新CRM交货单状态进行后续操作流程如下图 本文为若信贷冻结与客户沟通后客户进行回款财务清账时触发增强更新交货单【贷方】结果的FS
二、FS
1、对事物F-02输入总账客户科目记账收款操作、F-32结算客户清账操作 均更新BP信用敞口因此两个事物均需要做增强处理 2、在两个程序中增强当执行完客户收款、清账动作后获取客户号查询是否存在信贷角色: a.令BUT100-KUNNR获取客户号BUT00-RLTYPUKM000若存在数据则表示改客户为信贷管理客 户若不存在则退出增强逻辑 3、客户存在信贷视图即表明为信贷管理客户则执行信贷更新动作 a.执行SE38程序为:UKM_RFDKLI20 b.进入程序操作界面 1.令客户号增强获取客户编号 2.信用控制范围默认1000 3.勾选“创建SD更改凭证” 4.取消候选“测试允许” 如下图 选择代码 执行完 4、获取发货单号判断是否符合状态变更需求 a.令V_UKM_ITEM-PARTNER清账/收款获取客户号V_UKM_ITEM-OBJTYPELIKP 时则表明信贷冻结单据为发货单取V_UKM_ITEM-OBJKEY此字段内容“- CNY”前的内容即为信贷冻结发货单 b.令LIKP-VBELNa步骤获取的发货单取LIKP-CMGSTA且LIKP-WBSTK不等于C时筛选出的发货单作为接口下发数据 查表代码段 5、接口下发 调用交货单状态更新接口更新CRM交货单状态